RESOLUCIÓN Nº 219-2018 –CGP-

Aprueba sistema de Compras Directas web

 

                                                                                                                                       Estado de la norma: VIGENTE.-

Publicada en B.O. 3321 del 03-08-18.-

Dictado el 26-07-18.-

Operador del Digesto: M.L.E..-

 

 

Artículo 1º.- Aprobar el Sistema de  Compras  Directas  Web  (SiCoDi  Web),  a  utilizar  en las  Compras  Directas  que  no  requieran  control  previo según   artículo  2   Decreto-Ley   513/69   del  Tribunal   de Cuentas    de    la    Provincia,    y    los    correspondientes Instructivos,  Modelo  de  orden  de  compra  y  Modelo  de orden  de  provisión  de  bienes  y/o  servicios,  que  como Anexos I, II y III forman parte de la presente.-

 

Artículo  2°.- La    Contaduría    General    dispondrá    la  incorporación de las distintas Jurisdicciones Presupuestarias   al   mencionado   Sistema,   momento   a partir  del  cual éstas  dejarán  de  utilizar  los  formularios aprobados mediante Resolución N° 256/07 de Contaduría General y sus modificatorias.-

 

 

 

INSTRUCTIVO

 

El Sistema de Compras Directas Web (SiCoDi Web) está destinado   a   contrataciones   directas   de   bienes   y/o servicios,  que   no   requieren   intervención   previa   del Tribunal de Cuentas.

 

Las    Unidades    de    Organización    confeccionarán    las órdenes  de  provisión  a  través  del  sistema  informático denominado  Sistema  de  Compras  Directas  Web  (SiCoDi Web)  y  se  regirán,  en  cuanto  a  la  autorización,  por  las disposiciones vigentes.

 

La información requerida por el sistema para la confección de la orden de provisión provendrá del formulario ORDEN DE COMPRA (emitido por la repartición en forma previa a la  concreción  de  la  operación),  de  los  comprobantes  de respaldo emitidos  por el  proveedor  y  de  toda  otra  fuente, escrita o no, a la que tenga acceso el usuario habilitado.

 

La  confección  del  formulario  ORDEN  DE  PROVISIÓN implicará  la  contabilización  del  gasto  en  la  etapa  de Afectación    Preventiva     por     parte     del     organismo contratante, a las partidas presupuestarias correspondientes.

 

El    formulario    ORDEN    DE    COMPRA,    emitido    por duplicado,  no  será  de  uso  obligatorio.    No  obstante  se recomienda   su   utilización   a   fin   de   que   las   partes intervinientes en la operación cuenten con una constancia fehaciente de la concreción de la misma.

 

Una   vez   confirmada   la   ORDEN   DE PROVISIÓN,   el sistema le asignará un número único y correlativo por año y   se   procederá   a   la   impresión   del   formulario   por duplicado.  El ORIGINAL será paracaratular y rendir y el DUPLICADO para archivar en el organismo contratante.

 

El  ORIGINAL  y  DUPLICADO  de  la  orden  de  provisión conjuntamente   con   la   demás   documentación   serán entregados en la Mesa de Entradas y Salidas de Compras Directas  de  la  Contaduría  General,  o  la  oficina  que  la reemplace,  quien  dejará  constancia de  la  recepción  en el DUPLICADO. 

 

La Mesa de Entrada y Salidas remitirá las ÓRDENES DE PROVISIÓN  recibidas  al  Centro  de  Pagos  (Habilitación) correspondiente,  a  fin  que  proceda  a  la  contabilización  y pago de las obligaciones.

 

NOTA:-No  se  podrán  adquirir  elementos  que  provea  la División  Cuenta  Especial,  excepto  cuando  se  acompañe en las  actuaciones  el  formulario  de  “SIN  EXISTENCIA” correspondiente, en su caso.-

No  podrán  realizarse  por  este  sistema,  compras superiores a los montos autorizados.